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公司人员旅游门票怎么做账(公司组织员工旅游)

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2023-02-23 11:16:35

  • 点击数

    5141

内容摘要:招待客户的进业务招待费,员工福利性质的进应付职工薪酬福利费,成本进管理费。工会组织的,用工会经费。建议更换**...

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招待客户的进业务招待费,员工福利性质的进应付职工薪酬福利费,成本进管理费。工会组织的,用工会经费。建议更换***,一般景区门票没有全国税务局监制专用章的无法报销。

1、公司组织员工旅游的费用可以计入职工福利费。

2、凭旅行社收据和景点门票可以入帐,但必须是正式合法票据。

3、借:管理费用--职工福利费 贷:现金或银行存款 或: 借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款

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填写报销部门。费用承担的一般原则是:谁使用,谁承担。报销部门为费用承担部门。如:销售人员报销差旅费,报销部门为“销售部”。

填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期

填写附件张数。除报销单外,附件的张数。这里需要注意的是:由于定额发票比较小,一般张数比较多,我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上,一张粘贴单是一张附件,里面可以粘贴多张小发票。

填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可,但需要注意的是,各单位内控不一样,报销制度细则要求不同,对请款事由的填写也有一定的区别,可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如:对招待费报销的请款事由,需填写招待事由,几人;对差旅费报销的请款事由,需填写出差事由,从哪里到哪里等。

填写请款金额。金额不得有涂改,大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整(正)等字样。需要注意的是:以元结尾的,需在后面写整或正,以角结尾的可写整(正),以分结尾的不写整(正)。

填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称,收款人是单位就是单位名称,收款人是个人就是人名,“账户”:即收款人的账号,“开户行”:即收款账户的开户行网点,

粘贴附件。将相关附件进行粘贴,如:差旅费报销一般需要的附件有:出差流程、机票发票或汽车票等。

请款人签字,部门主管签字。一般报销审批流程为:报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批,不同公司的岗位设置不同,报销制度不同,可参照公司报销制度走报销流程。

很高兴能够从企业运营及财务管理的角度,回答您与读者们的此类问题:首先,景点门票做账可以正常去走“销售费用”或者“管理费用”。其次,仅为本单位员工定期组织外出游玩的话,可以下“应付职工薪酬核算”。在此需要说明一下,为何可以走“应付职工薪酬核算”呢?我们就要从职工薪酬的原本释义来诠释一下其中的技巧。职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,包括职工在职期间与离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币***利。那么,企业提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。在这里,也希望能够提供给您及大家一个满意的答复。

⒈ 用于员工旅游的,计入 管理费用-应付福利费(应付职工薪酬)括号内的是新会计准则里的会计科目⒉ 用于接待客户的,计入 管理费用-业务招待费

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