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退回报销的代理记账费(出差报销住宿费,钱已经转给职工了!当月发现发票有误,对方愿意退回已报销的钱。会计做账怎么更正)

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2023-03-16 09:22:43

  • 点击数

    6142

内容摘要:先挂在其他应收款——本员工上,再把钱退回到“其他应收款——本员工”。可以做凭证,给报销人开1000元收据。借:...

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先挂在其他应收款——本员工上,再把钱退回到“其他应收款——本员工”。

可以做凭证,给报销人开1000元收据。

借:管理费用-差旅费800,借:现金200,借:其他应收款-* * 1000,希望能帮到你!

报销业务招待费和退还余款的会计分录,借管理费用——业务招待费,借银行存款,借其他应收款——备用金。

在招待客人之前,公司的相关人员经常向公司借备用金。借款时,会计分录是借其他应收款——备付金和借银行存款。

招待客人后,凭发票返还公司,即银行存款、管理费-业务招待费、其他应收款-备用金,在报销减少时再支付,即管理费-业务招待费、其他应收款-备用金、银行存款。

1.不知道你是怎么核算报的销售额,还是直接计入费用?或者挂其他应收款。我们假设你直接挂了费。

2.第一次汇款时。

借:管理费(或其他应收款)

贷:银行存款

报销多付退回怎么挂账?

3.第二次汇款时:

借:管理费(或其他应收款)

贷:银行存款

4.当收到退款时

借:管理费(或其他应收款)(红字)

贷:银行存款(红字)或对方会计分录均可。

如何进行已付款项退还的会计分录,方法如下:

1、涉及成本的,要做红字退货分录。

例如,付款时:

借:管理费

贷:银行存款

现在回来,

借:银行存款

借:红色或负数的管理费用(尤其是用财务软件核算,因为会计科目的结转方向是明确的,如果记错了,会影响月末结账和核算)

2.如果不涉及成本,可以用红色返回原始分录,也可以做相反的分录。

例如,付款时:

借:应付账款

贷:银行存款

现在回来,

借:银行存款

贷:应付账款

或者

例如,付款时:

借:应付账款

贷:银行存款

现在回来,

借方:应付账款的红色或负数金额。

信用:银行存款为红色或负数。

3.对于存货和进项税的退还,建议做红字退货分录。

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