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公司报账后如何做账,公司报账流程明细表

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2023-03-23 08:40:00

  • 点击数

    3078

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公司报销 会计分录

应该是借:其他应收款-某甲10000贷:现金(银行存款)10000不然钱到哪里去了?

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母公司的员工借款,报销支付报销款,但是开票是子公司,这个应该怎么做账

首先,母公司的员工借款、报销支付款项需要由母公司按其责任和能力记录在账户上。根据开票要求,可以把报销款记录在母公司的账户上,然后由子公司开具发票,将发票上的金额归属给母公司。子公司可以直接向母公司开具报销单,也可以把发票上的金额反向转账给母公司。若是这种情况,财务部门可以适当修改发票种类,将报销款记录于子公司的发票上,并对发票上的金额进行相关的账务处理。

而要把发票的金额归属给其他公司,财务部门又要作出相应的调整,将报销金额从子公司的账户中拆分出来,归属给母公司,同时要更改发票上金额的记账,以便记录发票金额。

此外,对于母公司的员工借款,财务部门还应该对借款人进行信用审核,确定借款人的偿还能力和信用状况,确保母公司的财务安全。还应定期对借款人的还款情况、利息收取情况进行全面的把关,以便及时发现借款人的不良偿还情况并及时采取应对措施。

拓展知识:为了记录账户变动,现代记账系统通常采用记账标准的,这样可以使账户的记账和结算更加细致,使财务部门更快更有效地完成账目结算工作。

会计接到费用报销单后怎么做

会计接到费用报销单后的做法,首先必须审核费用报销单后的附件是否齐全,是否符合规定要求,如必须是正规的发票等,然后所有附件合计数是否与费用报销单填写的数额一致,大小写是否正确等,然后再审核费用报销单报账人,部门负责人和单位领导人签名齐全了,就可以做会计凭证了

老板报销费用怎么做账

是实报实销,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。 会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银行存款 2、差旅费没用完报销的会计分录 借:管理费用(或制造费用等。要看具体是哪个部门的) 库存现金 贷:其他应收款——XX员工 3、差旅费不够时的会计分录 借:管理费用(或制造费用等。要看具体是哪个部门的) 贷:其他应收款——XX员工库存现金/银行存款

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