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代账会计收费完整流程(会计怎样接代账)

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-11-19 00:00:11

  • 点击数

    1281

内容摘要:会计接代账之前首先要了解企业的基本情况,税种核定情况,期初余额,税务申报密码等基础信息。双方达成合作意向,签订合同。办理交接手续。建账,账套初始化。原始凭证审核,交接,记账,...

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会计接代账之前首先要了解企业的基本情况,税种核定情况,期初余额,税务申报密码等基础信息。

双方达成合作意向,签订合同。

办理交接手续。

建账,账套初始化。

原始凭证审核,交接,记账,结账,纳税申报。

交接起来相对简单:清理好财务上的一些东西,打张表,签个字,交代一下要注意的事项就行了。如是正规企事业单位,要走严格的流程。

1.签订合同:客户与会计公司接触洽谈,签订代理记账协议书面委托合同,确定服务项目及费用、支付时间和方式等。

2.接票:每月的固定时间(具体按合同规定),由客户提供原始单据,会计公司安排人员上门取单(即取原始单据资料)或者由其他方式(如快递公司、客户自送等)取单。

3.做账:会计公司一般应客户要求,会采用电脑方式做账。会计公司按照自己制定的内部流程给客户做账,一般遵守录入和审核分开的原则!电脑做账一般要打印相应的会计资料给客户。

4.报税:根据各地税务机关的要求,会计公司安排人员负责纳税申报工作!有的地区税务机关采用了网上纳税申报系统,相应的会计公司也一般会采用。

5.回访:由会计公司返回税单、财务报表、纳税申报表等会计资料,与出纳对账,安排下月工作。

进销存账务处理方法:

1、选择一种进销存软件处理。

2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。

3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。

4、每月进行实地盘点,出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。

5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。

6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。

扩展资料:

财务管理

1、收款管理,可以对一张销售单进行分次收款,也可以对多张销售单进行合并一次收款。

2、付款管理,可以对一张采购单进行分次付款,也可以对多张采购单进行合并一次付款。

3、应收应付账目管理,清晰管理应收应付的发生变动情况,提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯,汇总表可以自动追溯到明细表,明细表可以自动追溯到各张单据,这样有利于财务人员的对账处理。

4、费用管理,企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理,提供费用单据。

5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况

6、采购发票管理,可以对一张采购单进行多次开票,也可以多张采购单一次开票。

7、销售发票管理,可以对一张销售单进行多次开票,也可以多张销售单一次开票。

8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单,暂估入库、销售未结的情况查询。

这样的功能都是企业非常需要的,减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量,提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。

会计代理记账基本流程

1.签订合同,客户与公司签订代理记账协议书面委托合同,确定服务项目及费用、支付时间和方式等。

2.接票,每月由客户将当月做帐票据送到公司代理记账人员手中,同时对票据进行初步整理核对。

3.做账,公司按照制定的内部流程使用财务软件做账,必须遵守录入和审核分开的原则。

4.报税,根据主管税务机关的征收管理要求,代理记账人员每月按期申报。

5.回访,代理记账人员每月及时将财务报表、纳税申报表等会计资料交给客户,并与其对账。

6.会计税务档案保管与交接,每月装订归档并专柜保管,一般每年对总账、明细账、日记账、税务报表、会计报表、凭证、银行对帐单等作一次性交接。

代理记账公司的做账流程一般如下:

1、接票:

每月的固定时间由客户提供原始单据,财务代理公司安排人员上门使用“交接清单”领取发票、收据。

2、做账:

根据客户要求做账,手工账和电脑账都要做。一般而言,财务代理公司会按照自己制定的内部流程给客户做账,做账过程一般要遵守录入和审核分开的原则!手工账根据电脑账打印出来,然后按照规定装订。

3、报税:

根据各地税务机关的要求,每月15日之前(节假日会顺延),财务代理公司安排人员负责纳税申报工作!现在都是采用网上纳税申报的形式,不过有些特殊情况,也需要财务人员去本人去税局办理。还有代理记账人员要知道自己所属的税务专管员,和专管员老师保持联系。

4、回访:

由财务代理公司返回税单、财务报表、纳税申报表等会计资料,与出纳对账,安排下月工作。

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