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代账的反结账在哪里(用友T3如何反记帐、反结帐、反审核)

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-11-19 00:22:33

  • 点击数

    3887

内容摘要:第一步:反结账1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套...

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第一步:反结账

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步:反记账

1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步:取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示

反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要修改凭证或删除凭证,需要去进行反结账,反记账等操作,反结账的操作流程是:

1、进入用友软件打开总账系统模块,依次点击总账一一期末一一结账。

2、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。

按照步骤操作:

1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。

2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。

4:最后结转损益,结账即可。

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:

1、首先,登陆金蝶软件:

2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:

3、然后点击反结账选项:

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:

5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:

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